蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
時間: 2025/02/13/ 16:15
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目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、單位預(yù)算收入總表
六、財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算基本支出情況表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)
蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)棲霞社區(qū)3.21萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療,并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種,兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù),公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
中心設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。
2025年1月1日,本單位在職人員編制35人,實(shí)有41人,其中:離休0人,退休 1人,遺屬人員0人,院外長期聘用0人。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位
本單位沒有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年單位收支總預(yù)算1433.76萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2025年收入預(yù)算1433.76萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入815.55萬元,占56.88%;
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;
事業(yè)收入收入615.00萬元,占42.89%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.21萬元,占0.23%;
其他收入0.00萬元,占0.00%。

(二)支出預(yù)算
2025年支出預(yù)算1433.76萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1351.22萬元,占94.24%;項(xiàng)目支出79.33萬元,占5.53%;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.21萬元,占0.23%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出1433.76萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出64.62萬元、衛(wèi)生健康支出1335.28萬元、住房保障支出33.86萬元。
具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

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2025年基本支出1351.22萬元,比2024年預(yù)算增加662.56萬元,增長96.21%,增長的主要原因是本年度將事業(yè)支出納入年初預(yù)算。
其中:人員經(jīng)費(fèi)支出697.07萬元,主要包括:基本工資157.10萬元、津貼補(bǔ)貼47.39萬元、獎金36.04萬元、績效工資101.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)45.15萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.18萬元、其他社會保障繳費(fèi)3.10萬元、住房公積金33.86萬元、退休費(fèi)0.95萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.51萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助237.06萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)支出654.15萬元,主要包括:辦公費(fèi)5.56萬元、印刷費(fèi)2.05萬元、水費(fèi)0.46萬元、電費(fèi)2.00萬元、郵電費(fèi)3.28萬元、取暖費(fèi)13.89萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元、專用材料費(fèi)381.06萬元、勞務(wù)費(fèi)197.29萬元、福利費(fèi)7.05萬元、其他商品和服務(wù)支出36.65萬元等。
(二)項(xiàng)目支出
2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出82.54萬元,比2024年預(yù)算增加68.54萬元,增長489.57%,增長的主要原因是本年度新增加6個本級項(xiàng)目。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7個,主要是2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)14.00萬元、2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)19.07萬元、2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助14.92萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)12.11萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.55萬元、 2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11.03萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)1.65萬元。
其他項(xiàng)目0個。
?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明
1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1.46萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加1.46萬元,增長100.00%,主要原因是事業(yè)人員退休1人,相應(yīng)預(yù)算增加。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為45.15萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.18萬元,增長7.58%,主要原因是事業(yè)人員增加3人,相應(yīng)預(yù)算增加。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為18.02萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加15.28萬元,增長557.66%,主要原因是事業(yè)人員增加3人及本年新增村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),相應(yīng)預(yù)算增加。
4.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1246.92萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加665.43萬元,增長114.44%,主要原因是2025年將事業(yè)支出納入衛(wèi)生健康支出,相應(yīng)預(yù)算增加。
5.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.21萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.21萬元,增長100.00%,主要原因是2024年省級村醫(yī)定額補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金,相應(yīng)預(yù)算增加。
6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為27.27萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加27.27萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)19.07萬元、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)1.65萬元、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6.55萬元,相應(yīng)預(yù)算增加。
7.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.03萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加11.03萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增急救運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11.03萬元,相應(yīng)預(yù)算增加。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為23.56萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加1.65萬元,增長7.53%,主要原因是主要原因是事業(yè)人員增加3人,相應(yīng)預(yù)算增加。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為11.18萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少0.63萬元,下降5.33%,主要原因是事業(yè)人員退休1人,相應(yīng)預(yù)算減少。
10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12.11萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加12.11萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增疫苗預(yù)防接種服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)12.11萬元,相應(yīng)預(yù)算增加。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為33.86萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加2.38萬元,增長7.56%,主要原因是事業(yè)人員增加3人,相應(yīng)預(yù)算增加。
五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,與去年持平。
1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與去年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與去年持平。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元),與去年持平。
?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費(fèi)2.36萬元,比上年預(yù)算增加0.15萬元,增長6.79%,主要原因是人員增加、工資晉升。
(三)會議費(fèi)預(yù)算情況說明
5.會議費(fèi)0.00萬元,與去年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.79萬元,比2024年預(yù)算減少5.31萬元,下降12.60%,下降的主要原因是單位取暖面積減少。
七、政府采購安排情況
2025年,單位政府采購預(yù)算總額 4.40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.40萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額4.40萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為286.35萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0.00萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約10.00萬元。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
(二)非稅收入情況
2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收0.00萬元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱:2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)
1.項(xiàng)目概況:為給轄區(qū)內(nèi)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù),蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)宗家梁社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,租賃面積388.96平方米,以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),建立新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系,始終堅(jiān)持預(yù)防為主,防治結(jié)合的方針,方便群眾就醫(yī),減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2.立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見》提出:社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。2017年經(jīng)過中共蘭州新區(qū)工作委員會、蘭州新區(qū)管理委員會關(guān)于設(shè)立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)新發(fā)[2017]24號文件,同意設(shè)立棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。房屋建筑租賃費(fèi)的設(shè)立,保障了新區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu))的正常運(yùn)轉(zhuǎn),極大地推動以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為補(bǔ)充的城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)提高轄區(qū)人民疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健水平。
3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。
4.實(shí)施周期:1年。
5.實(shí)施計(jì)劃:于2025年中期支付完畢。
6.年度預(yù)算安排:14.00萬元。
7.預(yù)期總體目標(biāo):1.完成房屋租賃工作,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn);2.保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展;3.進(jìn)一步為轄區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。
?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。
3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個,公開率為100.00%。
2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個,占單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目16個,占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目16個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共13個,其中,部門整體支出1個,項(xiàng)目支出12個,轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個,績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報(bào)送,并隨年度決算一并公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2025年度未增加預(yù)算項(xiàng)目,同時對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個。
?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況
2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)15個、三級指標(biāo)39個;項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度,設(shè)置二級指標(biāo)59個、三級指標(biāo)107個。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。
3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
23.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
24.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。
25.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。
26.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
27.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
28.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。
29.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。
30.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
31.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
32.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
33.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)
34.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
35.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。
36.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
37.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。
38.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
39.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。
40.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
41.商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
42.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。
43.商品和服務(wù)支出(類)會議費(fèi)(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
44.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。
45.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
46.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。
47.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
48.商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。
49.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
50.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
51.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。
52.對個人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
53.對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。
54.對個人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
55.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
56.資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
57.資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。
附件:1.蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位預(yù)算公開表
2.蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績效目標(biāo)表