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蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)

時(shí)間: 2025/02/13/ 11:30 

字號(hào):[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

  一、單位收支總體情況表

  二、單位收入總體情況表

  三、單位支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、單位預(yù)算收入總表

  六、財(cái)政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

  一、單位職責(zé)

  依據(jù)國家教育法律法規(guī)管理全鎮(zhèn)各校教育工作,實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。根據(jù)學(xué)校規(guī)模,設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu),建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。抓好教師隊(duì)伍師德建設(shè),使每個(gè)教師都熱愛教育事業(yè),做好安全防范,保證師生的人身安全,促進(jìn)中小學(xué)學(xué)生持續(xù)、全面發(fā)展。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局(教育考試院),本單位包含1所初中、4所完全小學(xué)、1所中心幼兒園。

  2.人員設(shè)置情況

  實(shí)有編制111人,2025年1月實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人員130人,其中:在職教師111人,遺屬19人。

 ?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

  我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

 ?。ū締挝粵]有參照公務(wù)員法管理的單位)

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  我單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位。

 ?。ū締挝粵]有直屬事業(yè)單位)

  三、單位收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預(yù)算2883.13萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2850.50萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32.63萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2397.24萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出250.66萬元、衛(wèi)生健康支出121.64萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、住房保障支出113.59萬元、其他支出0萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2025年收入預(yù)算2883.13萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入2850.50萬元,占98.87%;

  政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0.00%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.63萬元,占1.13%;

  其他收入0萬元,占0.00%。

 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年支出預(yù)算2883.13萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出2657.16萬元,占92.16%;項(xiàng)目支出193.34萬元,占6.71%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入32.63萬元,占1.13%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出2883.13萬元,包括:一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出2397.24萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出250.66萬元、衛(wèi)生健康支出121.64萬元、住房保障支出113.59萬元、其他支出0.00萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2025年基本支出2657.16萬元,比2024年預(yù)算減少1119.13萬元,下降42.12%,下降的主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低,工資福利支出減少。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出2628.39萬元,主要包括:基本工資570.36萬元、津貼補(bǔ)貼151.35萬元、獎(jiǎng)金101.09萬元、績效工資303.77萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)151.46萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.04萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)42.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)10.42萬元、住房公積金113.59萬元、退休費(fèi)57.66萬元、生活補(bǔ)助1015.91萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助31.14萬元等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出28.77萬元,主要包括:辦公費(fèi)3.85萬元、取暖費(fèi)1.26萬元、福利費(fèi)23.66萬元等。

 ?。ǘ╉?xiàng)目支出

  2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出225.97萬元,比2024年預(yù)算增加10萬元,增長16.13%,增長的主要原因是新區(qū)教體局將課后延時(shí)費(fèi)20萬元納入學(xué)校預(yù)算。

  經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

  其他項(xiàng)目13個(gè),主要是項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年初中公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年課后延時(shí)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘肅省教育廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2024年學(xué)前教育發(fā)展專項(xiàng)資金、項(xiàng)目甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕59號(hào)-義務(wù)教育課后服務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕53號(hào)-甘肅省財(cái)政廳 甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年特殊教育補(bǔ)助資金、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)-城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目甘財(cái)教〔2024〕46號(hào)-甘肅省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)學(xué)生資助補(bǔ)助資金。

  (三)支出功能分類說明

  1.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12.40萬元,比2024年預(yù)算增加12.40萬元,主要原因是2025年學(xué)前教育預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開列支。

  2.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2334.77萬元,比2024年預(yù)算減少822.42萬元,主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)降低,工資福利支出減少。

  3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為16萬元,比2024年預(yù)算增加16萬元,主要原因是2025年初中教育預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開列支。

  4.教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為31.87萬元,比2024年預(yù)算增加31.87萬元,主要原因是2025年其他普通教育支出預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開列支。

  5.教育支出(類)普通教育(款)其他特殊教育支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.20萬元,比2024年預(yù)算增加2.20萬元,主要原因是2025年其他特殊教育支出預(yù)算數(shù)從小學(xué)教育中分開列支。

  6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為88.79萬元,比2024年預(yù)算減少1.64萬元,主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)降低。

  7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為151.46萬元,比2024年預(yù)算減少50.18萬元,主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)降低。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為10.41萬元,比2024年預(yù)算減少3.45萬元,主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為79.04萬元,比2024年預(yù)算減少26.19萬元,主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

  10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為42.60萬元,比2024年預(yù)算減少14.11萬元, 主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)降低。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為113.59萬元,比2025年預(yù)算減少37.64萬元,主要原因是2025年教師數(shù)量減少,師資變動(dòng)帶動(dòng)住房公積金繳費(fèi)降低。

  五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元),較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

  (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

 ?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元,比2024年預(yù)算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預(yù)算總額4.31萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.31萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額4.31萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為2813.31萬元。其中:辦公用房26025平方米,價(jià)值2481.23萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約2.45萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0.00萬元,較2024年預(yù)算增加0.00萬元,增長0.00%。

  說明:未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

 ?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

  2025年本單位涉及非稅收入,2025年計(jì)劃征收16.14萬元。其中:中央(省級(jí))批準(zhǔn)設(shè)立2個(gè),主要是公辦幼兒園保教費(fèi)、利息收入,分別計(jì)劃征收16萬元、0.14萬元。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年度公用經(jīng)費(fèi)

  1.項(xiàng)目概況:蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)共有主要是上川鎮(zhèn)中心幼兒園,上川鎮(zhèn)福彩小學(xué),上川鎮(zhèn)達(dá)家梁小學(xué),上川鎮(zhèn)明德小學(xué),上川鎮(zhèn)五聯(lián)小學(xué),上川鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)6所學(xué)校。依據(jù)《2023年蘭州新區(qū)部門預(yù)算分類定額標(biāo)準(zhǔn)表》蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)需公用經(jīng)費(fèi)52萬元。

  2.立項(xiàng)依據(jù):《關(guān)于進(jìn)一步完善蘭州新區(qū)教育公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的通知》(蘭新財(cái)發(fā)【2019】162號(hào)文件)

  3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)

  4.實(shí)施周期:1年

  5.實(shí)施計(jì)劃:2025年總校財(cái)務(wù)室按季度向財(cái)政申請公用經(jīng)費(fèi),及時(shí)向各學(xué)校撥付所需公用經(jīng)費(fèi).

  6.年度預(yù)算安排:2025年預(yù)算安排52萬元。

  7.預(yù)期總體目標(biāo):提高學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支,保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付0.00萬元,較2024年預(yù)算增加0.00萬元,增長0.00%。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付0.00萬元。

  2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0.00萬元。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0.00萬元。

  備注: 未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0.00萬元,比2024年預(yù)算增加0.00萬元,增長0.00%。

  備注:未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100%。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè),完成率為100%。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共2個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出1個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評覆蓋率為100%。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2025年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),增長率0.00%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

 ?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

  2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目18個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)22個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  26.工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  31.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  32.工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

  35.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  37.商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(fèi)(款):反映單位咨詢方面的支出。

  38.商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(fèi)(款):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  39.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  40.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

  41.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  42.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

  43.商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  44.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  45.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

  46.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  47.商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  48.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  49.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

  50.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  51.商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  52.商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  53.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  54.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

  55.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  56.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

  57.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年部門預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)上川學(xué)區(qū)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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