2023年度蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院部門決算
來(lái)源: 蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院
時(shí)間: 2024/09/10/ 17:00
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目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院(文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)始建于1965年,2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區(qū)管轄。2018年6月從西岔鎮(zhèn)西岔村搬遷到現(xiàn)址。單位建筑面積1800平方米,是蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),主要承擔(dān)為轄區(qū)內(nèi)常住居民和周邊院校學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)、便捷的基本醫(yī)療服務(wù)和兒童計(jì)劃免疫、孕產(chǎn)婦保健、新生兒體檢、傳染病報(bào)告,居民健康體檢,老年人的健康管理和家庭醫(yī)生簽約等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)置病床26張,現(xiàn)有職工78人,其中,本科學(xué)歷60人,??茖W(xué)歷15人;副高級(jí)職稱3人,中級(jí)職稱8人,初級(jí)職稱58人、員級(jí)5人、管理1人。設(shè)有內(nèi)兒、外、婦產(chǎn)、中醫(yī)、口腔、醫(yī)技,藥房、公共衛(wèi)生、防疫等14個(gè)科室。作為一級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu),堅(jiān)持“以防為主、中西醫(yī)并重”的醫(yī)療衛(wèi)生工作方針,應(yīng)用中西醫(yī)結(jié)合的診療方法,開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫(yī)療救治和康復(fù)保健工作。
現(xiàn)配備有DR、彩超、心電圖機(jī)、全自動(dòng)生化分析儀、血細(xì)胞分析儀、血沉儀、電解質(zhì)分析儀,糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測(cè)儀、新生兒聽(tīng)力篩查儀,黃疸檢測(cè)儀等檢查化驗(yàn)設(shè)備,能完成常規(guī)的化驗(yàn)檢查項(xiàng)目,配備有急救車、除顫儀、心電監(jiān)護(hù)儀、洗胃機(jī)等急救設(shè)備,能開(kāi)展基本的急救服務(wù)。配備有熏蒸機(jī)、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫(yī)治療理療設(shè)備,可利用中醫(yī)藥和中醫(yī)適宜技術(shù)的“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”診療特點(diǎn),開(kāi)展中醫(yī)康復(fù)治療服務(wù)。另外,還配備有口腔綜合治療儀開(kāi)展口腔疾病的診治工作。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)01表)
二、收入決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)02表)
三、支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)03表)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見(jiàn)公開(kāi)04表)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)05表)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見(jiàn)公開(kāi)06表)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)07表)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)08表)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見(jiàn)公開(kāi)09表)
?。▊渥ⅲ汗_(kāi)07表和公開(kāi)08表本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故表7和表8無(wú)數(shù)據(jù)。)
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為2103.20萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少44.56萬(wàn)元,下降2.07%,主要原因是上年存在疫情補(bǔ)助資金,2023年隨著疫情常態(tài)化,疫情專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少。(收入總計(jì)2103.2萬(wàn)元,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入903.14萬(wàn)元、事業(yè)收入733.5萬(wàn)元、其他收入466.55萬(wàn)元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出總計(jì)2103.2萬(wàn)元,包括本年支出合計(jì)2103.2萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)2103.20萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入903.14萬(wàn)元,占42.94%;事業(yè)收入733.50萬(wàn)元,占34.88%;其他收入466.55萬(wàn)元,占22.18%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)2077.89萬(wàn)元,其中:基本支出2009.84萬(wàn)元,占96.73%;項(xiàng)目支出68.05萬(wàn)元,占3.27%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為903.14萬(wàn)元。與上年相比,各增加61.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.29%。主要原因是2023年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,人員經(jīng)費(fèi)增加59.18萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加61.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.29%。主要原因是2023年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,人員經(jīng)費(fèi)增加58.78萬(wàn)元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出903.14萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出58.18萬(wàn)元,占6.44%;衛(wèi)生健康支出806.00萬(wàn)元,占89.24%;住房保障支出38.96萬(wàn)元,占4.31%;
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為978.23萬(wàn)元,支出決算為903.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.32%。其中:。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為93.07萬(wàn)元,支出決算為58.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算科目放錯(cuò),導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出金額大。
2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為845.71萬(wàn)元,支出決算為806.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算按工資上浮比例編制預(yù)算,2023年實(shí)際支付數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.45萬(wàn)元,支出決算為38.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是年初預(yù)算按工資上浮比例編制預(yù)算,2023年實(shí)際支付數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出835.09萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)796.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加58.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.97%,主要原因是2023年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人,工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮,人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資170.21萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.82萬(wàn)元、績(jī)效工資113.4萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)95.37萬(wàn)元、住房公積金38.95萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助286.93萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)38.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.09%,主要原因是2023年單位財(cái)政供養(yǎng)人員較上年44人增加至50人工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)基數(shù)上浮,公用經(jīng)費(fèi)總體增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)3.08萬(wàn)元印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、水費(fèi)1.06萬(wàn)元、電費(fèi)4.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)13.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.90萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.59萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元、福利費(fèi)7.55萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本單位2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。我單位雖屬于財(cái)政全額撥款單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.56萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)3.08萬(wàn)元印刷費(fèi)2.2萬(wàn)元、水費(fèi)1.06萬(wàn)元、電費(fèi)4.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)13.44萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.90萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.59萬(wàn)元培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元、福利費(fèi)7.55萬(wàn)元。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.74%,主要原因是主要原因是2023年單位人員增加,工資變動(dòng)帶動(dòng)福利費(fèi)基數(shù)上浮福利費(fèi)增加。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)188.79萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出188.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額8.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的4.66%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.42%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,用于日常急救保障、免費(fèi)接送患者、單位公衛(wèi)專干人員健康教育的宣傳以及入戶等。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算1項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金68.05萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng),2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,無(wú)需開(kāi)展此開(kāi)展績(jī)效自評(píng),組織對(duì)房屋租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出68.05萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果,完成預(yù)算的100%。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位在2023年度部門決算中反映基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
房屋租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為82.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為68.05萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.62%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展;二是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境,三是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題1個(gè):系支付不及時(shí),主要原因?yàn)樯阶佣丈鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃公司城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司賬戶變更致使租賃費(fèi)未及時(shí)支出。
三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)2023年度績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行綜述:1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn);2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理,符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé),有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作?;就瓿赡瓿踉O(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分97分。(績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附件3)
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
十六、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng)):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
十九、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
二十、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目以外的其他公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出。
二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:1.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度部門決算公開(kāi)表
2.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
3.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)表
4.蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院
2024年9月10日