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蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局

時(shí)間: 2024/03/08/ 17:28 

字號(hào):[][][]

  目  錄

  第一部分  部門基本概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

  一、收支總體情況

  二、一般公共預(yù)算情況

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  五、政府采購(gòu)安排情況

  六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  七、其他重要事項(xiàng)情況說明

  八、預(yù)算績(jī)效管理情況

  九、名詞解釋

  第三部分  2024年部門預(yù)算公開表

  一、部門預(yù)算收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、部門預(yù)算支出總表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出表

  十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

  十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  前  言

  按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下:

  一、部門職責(zé)

  部門主要職能是貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局共12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正科級(jí)建制,分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室(人民防空辦公室)、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科(建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站)、城建檔案和信息管理中心(城建檔案館)。

  (二)參照公務(wù)員法管理單位

  本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  本部門沒有直屬事業(yè)單位。

  三、部門收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2024年部門(單位)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算情況。

  2024年部門收支總預(yù)算146,430.35萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門(單位)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

  (一)收入預(yù)算

  2024年收入預(yù)算146,430.35萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入61,309.12萬元,占41.87%;

  政府性基金預(yù)算收入85,113萬元,占58.12%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.23萬元,占0.01%;

  其他收入0.00萬元,占0.00%。

  (二)支出預(yù)算

  2024年支出預(yù)算146,430.35萬元(詳見部門預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1,658.12萬元,占1.13%;項(xiàng)目支出144,764萬元,占98.86%;上年結(jié)轉(zhuǎn)8.23萬元,占0.01%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出61,317.35萬元,包括:一般公共服務(wù)支出2.03萬元、國(guó)防支出458萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出81.58萬元、衛(wèi)生健康支出53.22萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25,268.91萬元、交通運(yùn)輸支出22,051.80萬元、住房保障支出12,801.81萬元、其他支出600萬元。具體安排情況如下(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7):

  (一)基本支出

  2024年基本支出1,658.12萬元,比2023年預(yù)算增加228.41萬元,增長(zhǎng)15.67%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年新調(diào)入6人,工資、社保、辦公費(fèi)同幅度增長(zhǎng),同時(shí)2024年增加了專職司機(jī)工作經(jīng)費(fèi)。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1,482.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出179.92萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

 ?。ǘ╉?xiàng)目支出

  2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算59,654.80萬元,比2023年預(yù)算減少114.45萬元,下降0.19%,減少的主要原因是為壓縮項(xiàng)目規(guī)模,壓減項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5個(gè),主要是污泥處置服務(wù)費(fèi)用、餐廚垃圾收處補(bǔ)貼費(fèi)、58輛純電動(dòng)公交車租賃補(bǔ)貼、城建檔案館運(yùn)行維護(hù)及庫(kù)存檔案管護(hù)項(xiàng)目、城建檔案咨詢服務(wù)。

  其他項(xiàng)目63個(gè),主要是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)綜合管廊一期工程25條管廊PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼、甘肅省蘭州新區(qū)公共租賃住房及配套設(shè)施政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金、城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旌捅U闲园簿庸こ虒m?xiàng)、2024年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金預(yù)算、農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)、路燈電費(fèi)、挖掘修復(fù)費(fèi)、中川機(jī)場(chǎng)T3航站樓連接線工程、新區(qū)南站市政配套工程、50臺(tái)公交車輛購(gòu)置補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)綜合檔案館及公共圖書館建設(shè)項(xiàng)目、新區(qū)購(gòu)房契稅補(bǔ)貼、經(jīng)三十三路(原東繞城快速路)與G341線(白銀至中川段)立交工程項(xiàng)目、X203縣道上川段大中修工程、2023-2024年春節(jié)亮化項(xiàng)目等。

  (三)支出功能分類說明

  1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職能力提升(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為2.03萬元,比2023年預(yù)算增加2.03萬元,主要原因是:結(jié)轉(zhuǎn)資金納入部門預(yù)算。

  2.國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為386萬元,比2023年預(yù)算增加386萬元,主要原因是:2023年功能科目未細(xì)化。

  3.國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為72萬元,比2023年預(yù)算增加72萬元,主要原因是:2023年功能科目未細(xì)化。

  4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為75.75萬元,較2023年預(yù)算增加22.81萬元,增長(zhǎng)43.08%,主要原因:人員增加,養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算總額增加。

  5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為2.4萬元,較2023年預(yù)算增加2.4萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因:2023年公益性崗位補(bǔ)貼有結(jié)余。

  6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3.43萬元,較2023年預(yù)算增加3.43萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因:2024年起工傷、失業(yè)保險(xiǎn)由單位自行繳納,故納入預(yù)算。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為39.53萬元,較2023年預(yù)算增加15.18萬元,增長(zhǎng)62.34%,增長(zhǎng)的主要原因:增加6名工作人員,經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為13.69萬元,較2023年預(yù)算增加0.03萬元,增長(zhǎng)2.34%,主要原因:增加1名行政人員,經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。。

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1,468.91萬元,較2023年預(yù)算增加2.11萬元,增長(zhǎng)0.14%,增長(zhǎng)的主要原因:人員增加,經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為11,111萬元,較2023年預(yù)算減少2,585.23萬元,下降18.87%,主要原因:2024年預(yù)算收入預(yù)算減少,相應(yīng)支出預(yù)算減少。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為379萬元,較2023年預(yù)算增加379萬元,主要原因:2023年功能科目合并。

  17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3,922萬元,較2023年預(yù)算增加2,431萬元,主要原因:2024年增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

  18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為4,046萬元,較2023年預(yù)算增加4,046萬元,主要原因:2024年增加了其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出。

  19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3,977萬元,較2023年預(yù)算增加3,977萬元,主要原因:2024年增加了城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

  20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為290萬元,較2023年預(yù)算增加290萬元,主要原因:2024年增加了建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出。

  21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為75萬元,較2023年預(yù)算減少14,733.38萬元,主要原因:2024年對(duì)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出進(jìn)行細(xì)分,分解至城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等款項(xiàng)。

  22、交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為5,566萬元,較2023年預(yù)算減少2,480.87萬元,主要原因:2024年壓減一般性支出,減少了農(nóng)村公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)支出。

  23、交通運(yùn)輸(類)支出鐵路運(yùn)輸(款)鐵路路網(wǎng)建設(shè)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為15,230萬元,較2023年預(yù)算減少3,840萬元,主要原因:2023年支付了2022年部分補(bǔ)貼,故2024年預(yù)算資金減少。

  24、交通運(yùn)輸支出(類)其他交通運(yùn)輸支出(款)公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1,252萬元,較2023年預(yù)算增加1,252萬元,主要原因:2024年功能科目細(xì)化。

  25、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為7,186萬元,較2023年預(yù)算增加3,186萬元,主要原因:2024年增加了公共租賃住房支出。

  26、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為3,900萬元,較2023年預(yù)算增加3,900萬元,主要原因:2024年提前下達(dá)上級(jí)預(yù)算資金。

  27、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1,659萬元,較2023年預(yù)算增加1,659萬元,主要原因:2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入2024年部門預(yù)算。

  28、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為56.81萬元,較2023年預(yù)算增加0.81萬元,增長(zhǎng)1.45%,增長(zhǎng)的主要原因:在職人員增加,住房公積金預(yù)算增加。

  五、部門(單位)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.55萬元,較2023年預(yù)算減少0.14萬元。

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2023年持平,主要原因:本年無因公出國(guó)增長(zhǎng)計(jì)劃,因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算與上年一致。

  2.公務(wù)接待費(fèi)1.81萬元,較2023年預(yù)算增加0.73萬元,增長(zhǎng)67.59%,增長(zhǎng)的主要原因是:人員增加,預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元(其中:公務(wù)用車購(gòu)置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元),較2023年預(yù)算減少3.5萬元,下降50%,下降的主要原因是:2023年報(bào)廢1輛老舊無法使用公務(wù)用車。

  (二)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)5.24萬元,較2023年預(yù)算增加2.63萬元,增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是:一方面預(yù)算核算標(biāo)準(zhǔn)變化;另一方面培訓(xùn)計(jì)劃增長(zhǎng)。

  (三)會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0萬元,與2023年預(yù)算持平,主要原因是:落實(shí)政府過緊日子要求,進(jìn)一步壓縮會(huì)議規(guī)模和線下會(huì)議次數(shù),壓減會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)78.14萬元,較2023年預(yù)算增加2.63萬元,增長(zhǎng)3.48%,增長(zhǎng)的主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加。

  七、政府采購(gòu)安排情況

  2024年,部門政府采購(gòu)預(yù)算總額999.08萬元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算167.08萬元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算832萬元。

  2024年,部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額971.50萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額971.50萬元。

  八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為814.41萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值51.08萬元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約159.19萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

  2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出85,113萬元,較2023年預(yù)算減少96,687萬元,下降113.59%。

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)公共租賃住房支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為4,200萬元,較2023年預(yù)算減少31,600萬元,主要原因:2024年預(yù)計(jì)收入下降,故安排的支出相應(yīng)減少。

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為2,790萬元,較2023年預(yù)算增加2,790萬元,主要原因:2024年增加了其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

  3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)代征手續(xù)費(fèi)(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為250萬元,較2023年預(yù)算增加150萬元,主要原因:2024年污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)增加,故代征手續(xù)費(fèi)相應(yīng)增加。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)其他污水處理費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為4,152萬元,較2023年預(yù)算增加1,252萬元,主要原因:2023年結(jié)余652萬元,2024年預(yù)計(jì)收入3500萬元。

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為50,250萬元,較2023年預(yù)算增加16,338萬元,主要原因:2024年基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入用于保障城市公共設(shè)施方面的支出增加。

  6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為21,891萬元,較2023年預(yù)算增加6,967萬元,主要原因:部分環(huán)境衛(wèi)生方面的支出納入一般公共預(yù)算。

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):2024年預(yù)算數(shù)為1,580萬元,較2023年預(yù)算增加1,350萬元,主要原因:2024蘭州新區(qū)公交站點(diǎn)候車亭(三期)建設(shè)、2024蘭州新區(qū)公交站亭站點(diǎn)維修整治、提升改造等項(xiàng)目納入城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出預(yù)算。

 ?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

  2024年本部門涉及非稅收入,2024年計(jì)劃征收70,970萬元。其中:防空地下室易地建設(shè)費(fèi)計(jì)劃征收1,200萬元、城市道路占用挖掘修復(fù)費(fèi)計(jì)劃征收600萬元、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)計(jì)劃征收400萬元、罰沒收入計(jì)劃征收270萬元、公共租賃住房租金收入計(jì)劃征收2,000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入計(jì)劃征收63,000萬元、污水處理費(fèi)收入計(jì)劃征收3,500萬元。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目

  1、項(xiàng)目概況:該項(xiàng)目包含中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)市政道路清掃保潔,維護(hù)星級(jí)公廁、固定公廁以及移動(dòng)公廁,運(yùn)營(yíng)環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)、垃圾填埋場(chǎng)及中轉(zhuǎn)站,生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理工作,確保新區(qū)市容環(huán)境的良性發(fā)展,助力提升城市品質(zhì)形象。

  2、立項(xiàng)依據(jù):按照管委會(huì)2018年第33次會(huì)議精神,蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局委托中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制完成《蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)價(jià)格測(cè)算審核報(bào)告》,核定新區(qū)道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn),后與蘭州新區(qū)市政投資管理集團(tuán)有限公司簽訂《蘭州新區(qū)市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)委托協(xié)議》。

  3、實(shí)施主體:蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局、蘭州新區(qū)市政集團(tuán)

  4、實(shí)施周期:根據(jù)國(guó)家城鎮(zhèn)保障性安居工程相關(guān)政策,項(xiàng)目長(zhǎng)期實(shí)施。

  5、實(shí)施計(jì)劃:督促蘭州新區(qū)市政集團(tuán)高質(zhì)量完成中川園區(qū)、西岔園區(qū)、秦川園區(qū)市政道路清掃保潔,維護(hù)星級(jí)公廁、固定公廁以及移動(dòng)公廁,運(yùn)營(yíng)環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站及垃圾填埋場(chǎng),按時(shí)完成生活垃圾的收集、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理工作。各園區(qū)按季度進(jìn)行考核,我單位根據(jù)協(xié)議及考核結(jié)果支付費(fèi)用。

  6、年度預(yù)算安排:2024年預(yù)算安排本級(jí)資金20,721萬元。

  7、預(yù)期總體目標(biāo):完成移交路段道路清掃保潔工作;完成垃圾填埋場(chǎng)、公廁、停車場(chǎng)等各類環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù);全力保障新區(qū)市容環(huán)境干凈整潔有序。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績(jī)效管理情況

 ?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

  按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求,我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)94個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目94個(gè),公開率為100%。

  2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月,組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目122個(gè),占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目50個(gè),完成率為40.98%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:績(jī)效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的主要問題為城建檔案館運(yùn)行維護(hù)及庫(kù)存檔案管護(hù)項(xiàng)目等項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢,但項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未發(fā)現(xiàn)重大偏差,主要原因是部分項(xiàng)目正在組織實(shí)施,尚未到付款階段,對(duì)各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行跟蹤督辦,確保各項(xiàng)目按計(jì)劃盡快實(shí)施。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目131個(gè),占本部門(單位)項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目47個(gè),完成率為35.87%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:財(cái)政收支不平衡,故財(cái)力無法足額保障項(xiàng)目支出。績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:預(yù)算執(zhí)行較慢的上級(jí)支出項(xiàng)目按月向各科室進(jìn)行通報(bào),督促預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效目標(biāo)完成情況。

  3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2023年度,組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共131個(gè),其中,部門(單位)整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出115個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目15個(gè),績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:部門整體支出和項(xiàng)目支出、轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況隨部門決算報(bào)送財(cái)政,并與決算同時(shí)公開。

  4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元,2024年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),增壓減率2.13%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的9個(gè)。

 ?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

  2024年,納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目92個(gè)。其中,部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)35個(gè);項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)644個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

  5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  6、項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

  10、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款):反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

  11、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

  12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  15、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  16、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  17、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  18、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  19、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

  24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

  25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳的基本支出。

  26、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

  27、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在"其他"項(xiàng)級(jí)科目中反映。

  28、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項(xiàng)):反映擬定工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施、管理工程造價(jià)等方面的支出。

  29、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng)):反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。

  30、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

  31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng)):反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

  32、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款):反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

  33、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng)):反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

  34、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

  35、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

  36、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  37、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款):反映用于保障性住房方面的支出。

  38、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項(xiàng)):反映用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

  39、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  40、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  41、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款):反映城鄉(xiāng)社區(qū)廉租房規(guī)劃建設(shè)維護(hù)、住房制度改革、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督等方面的支出。

  42、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng)):反映經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。

  43、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  44、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

  45、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  46、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

  47、工資福利支出(類)績(jī)效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  48、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  49、工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  50、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  51、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  52、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  53、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  54、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

  55、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  56、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  57、商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(fèi)(款):反映單位咨詢方面的支出。

  58、商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(fèi)(款):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  59、商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  60、商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

  61、商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  62、商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

  63、商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  64、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  65、商品和服務(wù)支出(類)因公出國(guó)(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

  66、商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  67、商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  68、商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  69、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  70、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  71、商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  72、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  73、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  74、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  75、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  76、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  77、商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)及離退休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等。

  78、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  79、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)離休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

  80、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

  81、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)生活補(bǔ)助(款):反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,罪犯、戒毒人員的伙食費(fèi)、被服費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)等。

  82、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)獎(jiǎng)勵(lì)金(款):反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  83、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

  84、資本性支出(類)辦公設(shè)備購(gòu)置(款):反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  85、資本性支出(類)大型修繕(款):反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。

  86、資本性支出(類)信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新(款):反映用于信息網(wǎng)絡(luò)和軟件方面的支出。如服務(wù)器購(gòu)置、軟件購(gòu)置、開發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)置的相關(guān)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

  87、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(類):反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映。

  88、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(類)費(fèi)用補(bǔ)貼(款):反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。

蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局  

2024年3月7日     

  附件:1.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門預(yù)算公開表

     2.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2024年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

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